集團公司召開內(nèi)部審計工作座談會
作者:審計與風(fēng)險管理部 來源:寧夏電投
近日,集團公司召開2021年度內(nèi)部審計工作座談會,全面回顧總結(jié)2021年審計工作,謀劃2022年審計工作思路。集團公司黨委書記、董事長楊學(xué)忠出席會議并講話,集團公司黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員王紅俠主持會議。集團公司總經(jīng)濟師、審計與風(fēng)險管理部全體人員,各控股公司主要負責(zé)人、內(nèi)審分管領(lǐng)導(dǎo)及工作人員參加了會議。
楊學(xué)忠指出,內(nèi)部審計是公司風(fēng)險管理的最后一道防線,對完善集團公司治理體系、提升治理能力、保障國有資產(chǎn)安全、防范化解重大風(fēng)險,實現(xiàn)集團公司高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義。
對做好下一步審計工作,楊學(xué)忠要求,要堅決貫徹落實黨委對審計工作領(lǐng)導(dǎo)的各項要求,堅持服務(wù)大局,依法依規(guī),突出重點,獲得實效。要結(jié)合實際工作,探索建立完善制度體系,積極創(chuàng)新工作方法,提升工作水平。要注重成果運用,建立預(yù)警機制,扎實推進“三查三問”,努力強化內(nèi)部審計監(jiān)督實效。要加強內(nèi)審人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),形成結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)勝任的人才梯隊。
王紅俠強調(diào),要加強黨委對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),建立健全內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)體制,堅持問題導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變審計理念,強化審計整改,高度重視內(nèi)控體系建設(shè)的成果運用,提升審計隊伍的整體履職能力。
會上,集團公司審計與風(fēng)險管理部負責(zé)人通報了年度審計工作情況,六家控股公司作交流發(fā)言。
(審計與風(fēng)險管理部)